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  • 【期刊】 企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:财会学习 作者:李猛 关键词:企业;内部审计;问题;对策 机构:黑龙江金谷粮食集团股份有限公司 ; 黑龙江金谷粮食集团股份有限公司 年份:2017
    摘要:内部审计一词引入到我国的企业管理体系中已经数年,但是在其发展的进程中,仍然有很多问题存在制约其工作职能的实现。本文通过对企业内部审计存在的问题及对策进行深入的探究,分析目前在企业的内部审计工作中诸多不容忽视的问题,并提出可行的解决措施,旨在提高企业的内部审计工作水平,进而促进企业综合管理水平的提高。
  • 【期刊】 企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:商场现代化 作者:翟丽娟 关键词:内部审计 ; 问题 ; 对策 机构:山东潍坊昌邑审计局 ; 山东潍坊昌邑审计局 年份:2015
    摘要:本文对企业内部审计存在的一些问题及原因进行分析,并且提出了做好企业内部审计的建议及对策
  • 【期刊】 科研院所内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:中国科技纵横 作者:徐雪荣 ; 弓淑芬 ; 李霞 关键词:科研院所 ; 内部审计 ; 问题 ; 对策 机构:中国热带农业科学院热带生物技术研究所 ; 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 年份:2019
    摘要:近几年来;科研院所不断强化风险防范;严格遵守财经纪律.但在内部审计和自查中;发现了诸多共性问题;为了避免了类似问题的重复发生;本文针对共其性问题;提出相应的对策分析;从而进一步强化监督管理;确保资金使用的安全高效.
  • 【期刊】 分析企业内部控制与内部审计存在的问题及对策

    刊名:《中国经贸》 作者:路平 关键词:内部控制 ; 内部审计 ; 问题 ; 解决办法 机构:山西新闻网传媒发展有限公司 ; 山西新闻网传媒发展有限公司 年份:2014
    摘要:企业的管理是由企业内部控制和内部审计组成的,企业的生产经营想生存下去必须要以这两部分为基础。近些年企业内部控制和内部审计存在很多的问题,急需解决,本文通过分析这些问题的存在来寻找解决的方式。
  • 【期刊】 民营企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:商情 作者:袁冰 关键词:民营企业 ; 内部审计 ; 内部控制 机构:山西财经大学 ; 山西财经大学 年份:2014
    摘要:随着改革开放的深入,市场经济迅速发展,民营企业的规模也逐渐扩大,民营企业集团越来越多,民营经济在国民经济中的地位日益重要,但是民营企业内部审计的发展却相对滞后,这在不同程度上制约着民营企业的发展壮大。如何解决这一问题,是值得我们深入研究和探讨的。本文从民营企业的内部审计的特殊性着手,通过分析当前我国民营企业内部审计存在的问题及其成因,提出相应的解决对策,旨在为实现有效的企业内部控制提供参考意见,促进民营企业的可持续发展。
  • 【期刊】 包装企业内部会计控制存在的问题及对策分析

    刊名:中外企业家 作者:常荣莲 关键词:包装企业 ; 内部会计控制 ; 问题 ; 对策 机构:淮安秉信环保包装有限公司 ; 淮安秉信环保包装有限公司 年份:2018
    摘要:我国经济体制的不断改革与发展,提升了我国的综合实力,企业不仅直接影响社会经济的发展,更有助于使社会和谐稳定,可以促进社会创新的不断发展。根据我国目前情况来看,在企业中企业内部控制是非常重要、不可忽视的一个方面,可以有效防范会计内部的风险问题。但是由于各种因素的影响,使其发展过程中还存在很多的弊端,无法充分发挥内部控制的有效作用,极大的影响了企业的发展。文章通过包装企业内部会计控制过程中存在的问题进行了深入的研究,并针对一些现状提出了具体的解决对策
  • 【期刊】 我国民营企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:青年时代 作者:王海净 刘琳 关键词:民营企业 内部审计 问题 对策 机构:河北金融学院 ; 河北金融学院 年份:2014
    摘要:民营企业内部审计是由企业内设立的专职审计机构和人员,按照法律法规,对单位内部经营管理等有关活动进行审查,以促使其改善经营管理,提高经济效益的监督活动。当前民营企业内部审计存在着地位不明确、缺乏足够的独立性等问题,为此我们要寻求完善民营企业内部审计的对策
  • 【期刊】 我国民营企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:青年时代 作者:王海净 刘琳 关键词:民营企业 内部审计 问题 对策 机构:河北金融学院 ; 河北金融学院 年份:2014
    摘要:民营企业内部审计是由企业内设立的专职审计机构和人员,按照法律法规,对单位内部经营管理等有关活动进行审查,以促使其改善经营管理,提高经济效益的监督活动。当前民营企业内部审计存在着地位不明确、缺乏足够的独立性等问题,为此我们要寻求完善民营企业内部审计的对策
  • 【期刊】 行政事业单位内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:经营管理者 作者:王志辉 关键词:行政事业单位 ; 审计问题 ; 财政管理 机构:普兰店市人民政府莲山街道办事处 ; 普兰店市人民政府莲山街道办事处 年份:2014
    摘要:行政事业单位审计是指行政事业单位的财政以及财务收支由审计机关进行审计,使行政事业单位的财政和财务收支情况的真实性和合法性得到确认,财务管理方面在行政事业单位能够得到促进,并且也有助于规范经济行为。本文通过对行政事业单位审计工作中存在的问题进行分析,并提出几点完善措施。
  • 【期刊】 我国民营企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:《青年时代》 作者:王海净 ; 刘琳 关键词:民营企业 ; 内部审计 ; 问题 ; 对策 机构:河北金融学院 ; 河北金融学院 年份:2014
    摘要:民营企业内部审计是由企业内设立的专职审计机构和人员,按照法律法规,对单位内部经营管理等有关活动进行审查,以促使其改善经营管理,提高经济效益的监督活动。当前民营企业内部审计存在着地位不明确、缺乏足够的独立性等问题,为此我们要寻求完善民营企业内部审计的对策
  • 【期刊】 我国中小企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:企业改革与管理 作者:金德华 关键词:中小企业 ; 内部审计 ; 内部控制 机构:云南省注册会计师协会 ; 云南省注册会计师协会 年份:2014
    摘要:内部审计是企业内部控制制度建设的重要组成部分。我国中小企业要保持持续健康发展,必须充分重视内部审计工作。本文主要介绍了中小企业的内部审计职能、存在的问题并提出相应的政策建议。
  • 【期刊】 我国民营企业内部审计存在的问题及对策分析

    刊名:山东农业工程学院学报 作者:李慧玲 关键词:民营企业 ; 内部审计 ; 问题与对策 机构:鲁药集团有限公司 ; 鲁药集团有限公司 年份:2014
    摘要:近几年来,我国国民经济发展迅速,民营企业规模及经济实力不断壮大,逐渐成为国民经济的半壁江山。但是,就目前我国民营企业的内部审计工作而言,其中仍然存在着许多问题,针对当前存在的问题,本文进行了深入分析,并提出了完善我国民营企业内部审计的策略,主要包括健全内部审计制度,合理设置内部审计机构,提高内部审计人员职业素质等。
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